Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 28.11.2013 N 12/7

"О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса Белгородской области в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года"

Документ по состоянию на февраль 2014 г.


В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 3 июня 2013 года N 204-пп, а также на основании протокола заседания коллегии Комиссии от 28 ноября 2013 года N 12 приказываю:


1. Согласовать производственные программы организаций коммунального комплекса Белгородской области в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года согласно приложениям:


--------------+------------------------------------------------------------
¦Приложение 1 ¦Алексеевский район и г. Алексеевка, ООО "СпецЭкоТранс"     ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 2 ¦городской округ "Город Белгород", ООО "ТК "Экотранс"       ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 3 ¦Белгородский район, ООО "Коммунальщик"                     ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 4 ¦Белгородский район, ООО "Компания по управлению жилищным   ¦
¦             ¦фондом п. Октябрьский"                                     ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 5 ¦Борисовский район, МУП "Борисовкаблагоустройство"          ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 6 ¦г. Валуйки и Валуйский район, МУП "Валуйское               ¦
¦             ¦многоотраслевое объединение городского коммунального       ¦
¦             ¦хозяйства"                                                 ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 7 ¦г. Валуйки и Валуйский район, МУП "Уразовское              ¦
¦             ¦жилищно-коммунальное хозяйство"                            ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 8 ¦Вейделевский район, МУП "Коммунальщик"                     ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 9 ¦Волоконовский район, МУП БОЖФ "Волоконовское"              ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 10¦Волоконовский район, ООО "УК "Пятницкое"                   ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 11¦Грайворонский район, ООО "Центр ЖКУ "Грайворонский"        ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 12¦Губкинский городской округ, ООО "ТБОсервис"                ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 13¦Ивнянский район, ООО "ИвняВодСервис"                       ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 14¦Корочанский район, МУП ЖКХ "Корочанское"                   ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 15¦Красногвардейский район, МАУ "Чистый город"                ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 16¦Краснояружский район, ООО "Водсервис"                      ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 17¦Красненский район, МУП ЖХК "Красненское"                   ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 18¦Новооскольский район, МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 19¦Прохоровский район, ООО "Прохоровское - Благоустройство"   ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 20¦Ракитянский район, МУП "Благоустройство и озеленение"      ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 21¦Ровеньский район, МУП "Коммунальщик"                       ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 22¦Старооскольский городской округ, ЗАО "ОсколЭкоСервис"      ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 23¦Чернянский район, МУП "Благоустройство и озеленение"       ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 24¦Шебекинский район и г. Шебекино, ООО "Спецавтотранс"       ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Приложение 25¦Яковлевский район, ООО "ТК "Экотранс"                      ¦
--------------+------------------------------------------------------------

2. В целях приведения производственной программы МУП "Благоустройство и озеленение" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, реализуемой на территории Ракитянского района, с 7 марта 2013 года по 6 марта 2014 года в соответствие предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, по муниципальным образованиям Белгородской области на 2014 - 2016 годы, считать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Комиссии от 6 февраля 2013 г. N 1/5 "О согласовании производственной программы МУП "Благоустройство и озеленение" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, реализуемой на территории Ракитянского района, с 7 марта 2013 года по 6 марта 2014 года".


3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.


Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 1
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦165061,30 ¦165061,30 ¦165061,30 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦110415,44 ¦110415,44 ¦110415,44 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 11673,00 ¦ 11673,00 ¦ 11673,00 ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 42972,86 ¦ 42972,86 ¦ 42972,86 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +--------------------+----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦    Наименование    ¦тыс.¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦     показателя     ¦руб.¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                    ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   366,92   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦автотранспорта   ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   381,56   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦автотранспорта   ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   397,25   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦автотранспорта   ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
----+-----------------+------------+------------+--------------------+-----

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +--------------------+----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦    Наименование    ¦тыс.¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦     показателя     ¦руб.¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                    ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение потребления¦    ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦энергоресурсов      ¦    ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
----+-----------------+------------+------------+--------------------+-----

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 2
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ТК "ЭКОТРАНС" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД", С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦1079707,0 ¦1079707,0 ¦1079707,0 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 787819,0 ¦ 787819,0 ¦ 787819,0 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 86808,0  ¦ 86808,0  ¦ 86808,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 205080,0 ¦ 205080,0 ¦ 205080,0 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +--------------------+----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦    Наименование    ¦тыс.¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦     показателя     ¦руб.¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                    ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦  1738,81   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦  1804,88   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦  1877,08   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
----+-----------------+------------+------------+--------------------+-----

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +--------------------+----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦    Наименование    ¦тыс.¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦     показателя     ¦руб.¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                    ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение потребления¦    ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦энергоресурсов      ¦    ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
----+-----------------+------------+------------+--------------------+-----

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 3
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "КОММУНАЛЬЩИК" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ П. РАЗУМНОЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 40000,0  ¦ 40000,0  ¦ 40000,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 32000,0  ¦ 32000,0  ¦ 32000,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  1000,0  ¦  1000,0  ¦  1000,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  7000,0  ¦  7000,0  ¦  7000,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +--------------------+----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦    Наименование    ¦тыс.¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦     показателя     ¦руб.¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                    ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   232,46   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   241,29   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   250,94   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
----+-----------------+------------+------------+--------------------+-----

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +--------------------+----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦    Наименование    ¦тыс.¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦     показателя     ¦руб.¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                    ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение потребления¦    ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦энергоресурсов      ¦    ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
----+-----------------+------------+------------+--------------------+-----

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 4
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ П. ОКТЯБРЬСКИЙ" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ П. ОКТЯБРЬСКИЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 97600,0  ¦ 97600,0  ¦ 97600,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦    -     ¦    -     ¦    -     ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  1650,0  ¦  1650,0  ¦  1650,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 95950,0  ¦ 95950,0  ¦ 95950,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +--------------------+----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦    Наименование    ¦тыс.¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦     показателя     ¦руб.¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                    ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Пересыпка ТБО    ¦     1      ¦   567,00   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦грунтом          ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Пересыпка ТБО    ¦     1      ¦   588,55   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦грунтом          ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Пересыпка ТБО    ¦     1      ¦   612,10   ¦Бесперебойное       ¦ -  ¦
¦   ¦грунтом          ¦            ¦            ¦оказание услуг      ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего качества¦    ¦
----+-----------------+------------+------------+--------------------+-----

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +--------------------+----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦    Наименование    ¦тыс.¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦     показателя     ¦руб.¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                    ¦    ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                    ¦    ¦
+---+-----------------+------------+------------+--------------------+----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение потребления¦    ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦энергоресурсов      ¦    ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                    ¦    ¦
----+-----------------+------------+------------+--------------------+-----

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 5
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "БОРИСОВКАБЛАГОУСТРОЙСТВО" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 43700,0  ¦ 43700,0  ¦ 43700,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 22200,0  ¦ 22200,0  ¦ 22200,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  8900,0  ¦  8900,0  ¦  8900,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 12600,0  ¦ 12600,0  ¦ 12600,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Регулировка      ¦     1      ¦   10,00    ¦Экономия дизельного¦25,00¦
¦   ¦топливной        ¦            ¦            ¦топлива            ¦     ¦
¦   ¦аппаратуры       ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦двигателя        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦бульдозера ДТ-75 ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   207,60   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   215,90   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 6
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "ВАЛУЙСКОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 100900,0 ¦ 100900,0 ¦ 100900,0 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 57700,0  ¦ 57700,0  ¦ 57700,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  6200,0  ¦  6200,0  ¦  6200,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 37000,0  ¦ 37000,0  ¦ 37000,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Капитальный      ¦     1      ¦   646,00   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦ремонт бульдозера¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦Т-170            ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Капитальный      ¦     1      ¦   670,55   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦ремонт бульдозера¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦Т-170            ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Капитальный      ¦     1      ¦   697,37   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦ремонт бульдозера¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦Т-170            ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 7
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "УРАЗОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 22100,0  ¦ 22100,0  ¦ 22100,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 19800,0  ¦ 19800,0  ¦ 19800,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  1100,0  ¦  1100,0  ¦  1100,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  1200,0  ¦  1200,0  ¦  1200,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт бульдозера¦     1      ¦    8,40    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт бульдозера¦     1      ¦    8,72    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт бульдозера¦     1      ¦    9,07    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 8
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "КОММУНАЛЬЩИК" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 28385,0  ¦ 28385,0  ¦ 28385,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 23760,0  ¦ 23760,0  ¦ 23760,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  1700,0  ¦  1700,0  ¦  1700,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  2925,0  ¦  2925,0  ¦  2925,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт трактора  ¦     1      ¦   104,53   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦ДТ-75            ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт трактора  ¦     1      ¦   108,50   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦ДТ-75            ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт трактора  ¦     1      ¦   112,84   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦ДТ-75            ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 9
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП БОЖФ "ВОЛОКОНОВСКОЕ" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 46000,0  ¦ 46000,0  ¦ 46000,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 31670,0  ¦ 31670,0  ¦ 31670,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  3630,0  ¦  3630,0  ¦  3630,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 10700,0  ¦ 10700,0  ¦ 10700,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   51,20    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   53,15    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   55,27    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 10
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "УК "ПЯТНИЦКОЕ" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 14272,0  ¦ 14272,0  ¦ 14272,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 11018,0  ¦ 11018,0  ¦ 11018,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  228,0   ¦  228,0   ¦  228,0   ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  3026,0  ¦  3026,0  ¦  3026,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   41,00    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   42,56    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   44,26    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 11
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ЦЕНТР ЖКУ "ГРАЙВОРОНСКИЙ" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 51570,0  ¦ 51570,0  ¦ 51570,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 42370,0  ¦ 42370,0  ¦ 42370,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  5600,0  ¦  5600,0  ¦  5600,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  3600,0  ¦  3600,0  ¦  3600,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Услуги сторонних ¦     1      ¦  1056,67   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦организаций по   ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦уплотнению ТБО   ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Услуги сторонних ¦     1      ¦  1096,82   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦организаций по   ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦уплотнению ТБО   ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Услуги сторонних ¦     1      ¦  1140,69   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦организаций по   ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦уплотнению ТБО   ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 12
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ТБОСЕРВИС" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 322753,0 ¦ 322753,0 ¦ 322753,0 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 212375,5 ¦ 212375,5 ¦ 212375,5 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 24342,29 ¦ 24342,29 ¦ 24342,29 ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 86035,21 ¦ 86035,21 ¦ 86035,21 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Пересыпка рабочих¦     1      ¦   832,80   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦карт грунтом     ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Пересыпка рабочих¦     1      ¦   864,45   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦карт грунтом     ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Пересыпка рабочих¦     1      ¦   899,00   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦карт грунтом     ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 13
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ИВНЯВОДСЕРВИС" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 34089,0  ¦ 34089,0  ¦ 34089,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 28042,0  ¦ 28042,0  ¦ 28042,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  2100,0  ¦  2100,0  ¦  2100,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  3947,0  ¦  3947,0  ¦  3947,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Рекультивация    ¦     1      ¦   118,90   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦полигона ТБО     ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Рекультивация    ¦     1      ¦   123,42   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦полигона ТБО     ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Рекультивация    ¦     1      ¦   128,36   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦полигона ТБО     ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 14
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП ЖКХ "КОРОЧАНСКОЕ" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 77900,00 ¦ 77900,00 ¦ 77900,00 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 47000,00 ¦ 47000,00 ¦ 47000,00 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 3900,00  ¦ 3900,00  ¦ 3900,00  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 27000,00 ¦ 27000,00 ¦ 27000,00 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Мониторинг работы¦     1      ¦    0,0     ¦Повышение          ¦     ¦
¦   ¦автотранспорта   ¦            ¦            ¦эффективности      ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦деятельности       ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Мониторинг работы¦     1      ¦    0,0     ¦Повышение          ¦     ¦
¦   ¦автотранспорта   ¦            ¦            ¦эффективности      ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦деятельности       ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Мониторинг работы¦     1      ¦    0,0     ¦Повышение          ¦     ¦
¦   ¦автотранспорта   ¦            ¦            ¦эффективности      ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦деятельности       ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 15
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАУ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 37000,00 ¦ 37000,00 ¦ 37000,00 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 19000,00 ¦ 19000,00 ¦ 19000,00 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 2000,00  ¦ 2000,00  ¦ 2000,00  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 16000,00 ¦ 16000,00 ¦ 16000,00 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   78,50    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   81,52    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   84,78    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 16
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ВОДСЕРВИС" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 24777,8  ¦ 24777,8  ¦ 24777,8  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 17075,0  ¦ 17075,0  ¦ 17075,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  2671,8  ¦  2671,8  ¦  2671,8  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  5031,0  ¦  5031,0  ¦  5031,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   41,40    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   42,97    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   44,69    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 17
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП ЖХК "КРАСНЕНСКОЕ" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 33000,0  ¦ 33000,0  ¦ 33000,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 28600,0  ¦ 28600,0  ¦ 28600,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  1800,0  ¦  1800,0  ¦  1800,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  2600,0  ¦  2600,0  ¦  2600,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   89,94    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   93,36    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   97,09    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 18
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 50400,0  ¦ 50400,0  ¦ 50400,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 35700,0  ¦ 35700,0  ¦ 35700,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  2160,0  ¦  2160,0  ¦  2160,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 12540,0  ¦ 12540,0  ¦ 12540,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   70,45    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   73,13    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   76,06    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 19
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ПРОХОРОВСКОЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 68900,00 ¦ 68900,00 ¦ 68900,00 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 50800,00 ¦ 50800,00 ¦ 50800,00 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 6600,00  ¦ 6600,00  ¦ 6600,00  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 11500,00 ¦ 11500,00 ¦ 11500,00 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   181,12   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   186,74   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   194,02   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 20
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 63150,0  ¦ 63150,0  ¦ 63150,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 43200,0  ¦ 43200,0  ¦ 43200,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  5650,0  ¦  5650,0  ¦  5650,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 14300,0  ¦ 14300,0  ¦ 14300,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   180,00   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   186,84   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   194,31   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 21
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "КОММУНАЛЬЩИК" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 16500,0  ¦ 16500,0  ¦ 16500,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦  9500,0  ¦  9500,0  ¦  9500,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  3500,0  ¦  3500,0  ¦  3500,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  3500,0  ¦  3500,0  ¦  3500,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦    6,01    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦    6,24    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦    6,49    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 22
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЗАО "ОСКОЛЭКОСЕРВИС" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 755053,8 ¦ 755053,8 ¦ 755053,8 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 484485,0 ¦ 484485,0 ¦ 484485,0 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 67208,2  ¦ 67208,2  ¦ 67208,2  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 203360,6 ¦ 203360,6 ¦ 203360,6 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   364,00   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   377,83   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   392,94   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 23
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 48400,0  ¦ 48400,0  ¦ 48400,0  ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 20100,0  ¦ 20100,0  ¦ 20100,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦  7200,0  ¦  7200,0  ¦  7200,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 21100,0  ¦ 21100,0  ¦ 21100,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   15,00    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   15,57    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦ 1 ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   16,20    ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 24
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "СПЕЦАВТОТРАНС" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА И Г. ШЕБЕКИНО, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 202224,0 ¦ 202224,0 ¦ 202224,0 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 164850,0 ¦ 164850,0 ¦ 164850,0 ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 11082,0  ¦ 11082,0  ¦ 11082,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦ 26292,0  ¦ 26292,0  ¦ 26292,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   618,20   ¦Увеличение срока   ¦ 0,0 ¦
¦   ¦бульдозеров      ¦            ¦            ¦службы оборудования¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦2. ¦Капитальный      ¦     1      ¦   158,00   ¦Увеличение срока   ¦ 0,0 ¦
¦   ¦ремонт           ¦            ¦            ¦службы оборудования¦     ¦
¦   ¦бульдозеров      ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦   ¦Итого:           ¦     x      ¦   776,20   ¦x                  ¦  x  ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   641,70   ¦Увеличение срока   ¦ 0,0 ¦
¦   ¦бульдозеров      ¦            ¦            ¦службы оборудования¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦2. ¦Капитальный      ¦     1      ¦   164,00   ¦Увеличение срока   ¦ 0,0 ¦
¦   ¦ремонт           ¦            ¦            ¦службы оборудования¦     ¦
¦   ¦бульдозеров      ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦   ¦Итого:           ¦     x      ¦   805,70   ¦x                  ¦  x  ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Текущий ремонт   ¦     1      ¦   667,36   ¦Увеличение срока   ¦ 0,0 ¦
¦   ¦бульдозеров      ¦            ¦            ¦службы оборудования¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦2. ¦Капитальный      ¦     1      ¦   170,56   ¦Увеличение срока   ¦ 0,0 ¦
¦   ¦ремонт           ¦            ¦            ¦службы оборудования¦     ¦
¦   ¦бульдозеров      ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦   ¦Итого:           ¦     x      ¦   837,92   ¦x                  ¦  x  ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Приведение в     ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦надлежащее       ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦состояние        ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦тепловых контуров¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦зданий (фасадов) ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦и дверных проемов¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


Приложение N 25
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 28 ноября 2013 г. N 12/7


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ТК "ЭКОТРАНС" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА


I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги

----+-------------------------------+---------------+----------+-----------
¦ N ¦  Показатели производственной  ¦Ед. ¦    с     ¦    с     ¦    с     ¦
¦п/п¦         деятельности          ¦изм.¦01.01.2014¦01.01.2015¦01.01.2016¦
¦   ¦                               ¦    ¦    по    ¦    по    ¦    по    ¦
¦   ¦                               ¦    ¦31.12.2014¦31.12.2015¦31.12.2016¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1. ¦Объем утилизации,              ¦куб.¦ 132391,0 ¦ 132391,0 ¦ 132391,0 ¦
¦   ¦обезвреживания и захоронения   ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦твердых бытовых отходов, в том ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
¦   ¦числе по группам потребителей: ¦    ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.1¦- население                    ¦куб.¦ 46123,0  ¦ 46123,0  ¦ 46123,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.2¦- организации, финансируемые из¦куб.¦ 76800,0  ¦ 76800,0  ¦ 76800,0  ¦
¦   ¦бюджетов всех уровней          ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
+---+-------------------------------+----+----------+----------+----------+
¦1.3¦- прочие потребители           ¦куб.¦  9468,0  ¦  9468,0  ¦  9468,0  ¦
¦   ¦                               ¦ м  ¦          ¦          ¦          ¦
----+-------------------------------+----+----------+----------+-----------

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦    Срок    ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    лет     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2014 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   531,75   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2015 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   551,96   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦                                2016 год                                 ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Ремонт и         ¦     1      ¦   574,04   ¦Бесперебойное      ¦  -  ¦
¦   ¦техническое      ¦            ¦            ¦оказание услуг     ¦     ¦
¦   ¦обслуживание     ¦            ¦            ¦надлежащего        ¦     ¦
¦   ¦основных средств ¦            ¦            ¦качества           ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

----+-----------------+------------+------------+--------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦   Период   ¦ Финансовые ¦    Ожидаемый эффект     ¦
¦п/п¦   мероприятия   ¦ реализации ¦потребности +-------------------+-----+
¦   ¦                 ¦мероприятия,¦     на     ¦   Наименование    ¦тыс. ¦
¦   ¦                 ¦    год     ¦ реализацию ¦    показателя     ¦руб. ¦
¦   ¦                 ¦            ¦мероприятия,¦                   ¦     ¦
¦   ¦                 ¦            ¦ тыс. руб.  ¦                   ¦     ¦
+---+-----------------+------------+------------+-------------------+-----+
¦1. ¦Организация      ¦2014 - 2016 ¦    0,0     ¦Снижение           ¦     ¦
¦   ¦режима работы    ¦            ¦            ¦потребления        ¦     ¦
¦   ¦энерго-          ¦            ¦            ¦энергоресурсов     ¦     ¦
¦   ¦потребляющего    ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦оборудования и   ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
¦   ¦освещения        ¦            ¦            ¦                   ¦     ¦
----+-----------------+------------+------------+-------------------+------

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ